Andryna, Audry (2018) Analisis Pengendalian Internal Pada Proses Pembelian Persedia. Other thesis, Universitas Prasetiya Mulya.
01. COVER.pdf - Cover Image
Download (626kB)
02. LEMBAR PERNYATAAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (626kB) | Request a copy
03. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
04. KATA PENGANTAR.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (467kB) | Request a copy
05. ABSTRAK.pdf - Published Version
Download (361kB)
06. DAFTAR ISI.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (538kB) | Request a copy
07. BAB 1.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (483kB) | Request a copy
08. BAB 2.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (856kB) | Request a copy
09. BAB 3.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
10. BAB 4.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
11. BAB 5.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (475kB) | Request a copy
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only
Download (454kB) | Request a copy
13. LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengendalian internal yang ada di perusahaan melalui pendekatan COSO dan Capability Maturity Model berdasarkan informasi yang diberikan oleh peneliti dan manajemen. Penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi pengendalian internal terhadap proses pembelian persediaan, dan aset tetap pada perusahaan advertising yaitu CV. Sinar Media Sakti. Penelitian ini menggunakan penilaian manajemen dengan kuesioner berlandaskan COSO dan CMM, membandingkan penilaian yang diberikan oleh pihak manajemen dengan pengukuran menggunakan CMM, serta membandingkan hasil penilaian yang diberikan oleh manajemen dan peneliti. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengendalian internal pada proses pembelian persediaan dan aset tetap di dalam perusahaan dapat ditingkatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal pada proses pembelian persediaan dan aset tetap di dalam perusahaan sudah berfungsi, akan tetapi belum berfungsi secara keseluruhan, hal ini tercermin dari penilaiam CMM perusahaan berada pada level 2 (repeatable maturity level). Disamping itu, terdapat perbedaan penilaian yang diberikan antara manajemen dan peneliti, hal ini terlihat dari perbedaan jumlah defisiensi yang ditemukan, dan perbedaan pemahaman yang dimiliki sehingga terdapat perbedaan penilaian yang diberikan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengendalian Internal, COSO, Capability Maturity Model (CMM) |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | School of Business and Economics > S1 Accounting |
| Depositing User: | Librarian 01 at Universitas Prasetiya Mulya |
| Date Deposited: | 08 Jun 2026 04:24 |
| Last Modified: | 08 Jun 2026 04:24 |
| URI: | https://elib.prasetiyamulya.ac.id/id/eprint/1740 |

